2021年度審計整改問題金額超6632億元
新華社北京12月28日電(記者鄒多為)報告顯示,截至2022年9月底,對于2021年度(2021年6月至2022年5月)審計工作報告反映的問題,有關(guān)地方、部門和單位已整改問題金額6632.74億元,制定完善相關(guān)規(guī)章制度2800多項,追責(zé)問責(zé)1.4萬人,糾治了一些阻礙改革發(fā)展和長期未解決的頑瘴痼疾。
受國務(wù)院委托,審計署副審計長王本強(qiáng)28日向十三屆全國人大常委會第三十八次會議作國務(wù)院關(guān)于2021年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告,這份報告披露了上述情況。
2021年度審計工作報告于2022年6月公布,其反映的6639個問題及提出的建議已全部納入此次整改范圍。本次審計整改報告指出,截至2022年9月底,96%要求立行立改的問題已整改到位,比上年提高1個百分點,78%要求分階段整改的問題已完成整改,要求持續(xù)整改的問題均制定了措施和計劃。
“總體來看,2021年度審計整改工作進(jìn)展順利、成效顯著,重大問題整改取得了實質(zhì)性突破。”王本強(qiáng)說。
具體來看,中央財政通過收回結(jié)余資金、加快支出進(jìn)度等整改1473.23億元,完善制度95項,處理處分7人;對于中央部門預(yù)算執(zhí)行審計查出的問題,所涉及的25個中央部門和121家所屬單位已整改24.62億元,完善制度68項,處理處分33人;對于就業(yè)、住房、救助、“三農(nóng)”等重點民生專項資金審計查出的問題,已整改1778.6億元,完善制度1255項,處理處分2995人。
近年來,國有資產(chǎn)管理使用情況是審計機(jī)關(guān)關(guān)注的重點。整改報告還顯示,2021年度審計工作報告所揭示的央企會計信息失真、中小金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量不實及其內(nèi)部治理機(jī)制存在重大缺陷等問題引起了各方重視。34戶央企已調(diào)整賬表1023.29億元,完善制度152項,追責(zé)問責(zé)3756人;23家中小銀行已化解處置少披露的不良資產(chǎn)1265.77億元,追責(zé)問責(zé)2906人。
此外,對審計移送的300多起違紀(jì)違法問題線索,有關(guān)部門和地方正在組織查處,加緊追贓挽損,依法依規(guī)作出處理處分。
下一步,審計署將持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查,深刻剖析問題根源,查改聯(lián)動、破立并舉,確保整改合規(guī)到位,確保黨中央、國務(wù)院決策部署落實落地。